Hi 你好,欢迎访问!登录
当前位置:作文库网 - 公文 - 正文 君子好学,自强不息!

关于项目计划(精选4篇)

2022-08-29 18:16:16作文库网 - 公文   搜索 | 客服
A+ A-

项目计划.jpg

项目计划 篇1

一、项目所涉产业发展现状

㈠蔬菜生产基本情况

蔬菜是我镇重点农业产业之一,全镇常年栽培面积达2万余亩,拥有5亩以上蔬菜种植大户80余户。近年来,通过政策扶持、设施投入和技术推广,蔬菜生产发展迅速。但是,仍不能满足农业产业化发展的需求。主要存在农田基础设施落后,蔬菜设施栽培覆盖率低,生产管理粗放,经营主体规模小等问题。同时,随着xx镇中心镇建设步伐的加快,部分土地存在被征用开发的趋势,菜地面积将逐年减少。这些因素在一定程度上制约我镇蔬菜产业持续、高效发展。为此,进行科学合理的规划,加大无公害蔬菜基地建设,有利于加快土地流转,促进水改旱种植结构调整,丰富城区无公害蔬菜供应,实现蔬菜产业规模化、效益化和科技化发展,进一步增加农民收入等方面具有十分重要的作用。

㈡建设条件分析

⒈自然环境条件

本项目位于xx镇xx村2组,该区域天然植被覆盖率高,植被资源丰富,光照条件好,土地集中连片,气候适宜,雨量充沛,土壤肥沃,水源充足,交通便利,加之附近无工矿企业,空气清新,污染小,有利各种农作物的生长,适合建设无公害蔬菜基地。

⒉市场需求分析随着xx区城市化建设的加快,城区面积进一步扩大,菜地面积逐年减少,本地蔬菜上市量有不断下降的趋势。目前,全区各菜场供应蔬菜有40%多依靠外地调入。今后,随着xx区城市建设步伐的加快,旅游经济和房地产等产业发展,城市人口聚集,蔬菜需求量明显增加。加快蔬菜基地建设,扩大生产规模,丰富蔬菜品种,增加本地蔬菜供应量成为当前农业结构调整和菜篮子工程建设的当务之急。

二、项目任务计划

㈠年度目标与预期效益

按照建设计划,今年完成200亩蔬菜基地建设任务,使整个基地功能区基本具有独立的排灌系统,田间道路成网,渠道排灌畅通,设施设备齐全。蔬菜亩产量达到3吨以上。

本基地建成后,总体配套设施全面完善,提高了农田抗灾能力,引导农民发展无公害蔬菜,促进水改旱种植结构调整。蔬菜基地建成后,将在以下几方面发挥明显的经济和社会效益:⒈有利于城区无公害蔬菜的供应,确保居民的菜篮子质量安全、价格稳定、品种丰富和菜源充足。⒉有利于先进农业技术的推广应用,规划区按每亩年产1.2-1.5万元计算,年总产值可达240-300万元,显示出较好的经济效益和投资回报率。⒊有利于农业发展环境优化和改善,实现一次性投入长期利益的目标,有利于农业的可持续发展。⒋有利于节水。按照节水农业的要求实现水改旱发展模式,基地全部安装喷滴管,实现节水灌溉,每亩田可以节约用水量305-327吨,有利于旱情的缓解。⒌有利于增加农民收入。规划区蔬菜大棚每年亩产值1.2-1.5万元,每亩纯收入可达9000元以上。⒍有利于吸纳农村剩余劳动力就业。如按200亩现在管理水平每人管理2亩地计算,可吸纳100个农村剩余劳动力。

㈡项目建设区域

实施地点为xx镇xx村2组,新建规模200亩。耕地集中连片,全部为标准农田,蔬菜生产形成一定规模,示范带动效果较好。

㈢项目建设内容

本项目主要新建蓄水池、引水渠道、钢架蔬菜大棚、喷滴灌溉系统、灯光配置等。具体为:

⒈蓄水池:新建蓄水池口,共1000立方,建设规格:10米×20米×2.5米。

⒉引水渠道:新修引水渠1条,XX米,建设规格:0.4米×0.5米×XX米。

⒊安装喷滴灌溉系统:

安装喷滴管面积200亩,管道3000米,管道直径20mm。

⒋钢架大棚:新建钢架大棚32个,建设规格20米×7米。

⒌工棚及管理房:10间,200平方米,建设规格:20平方米/间×10间。

⒍生产用具及办公用品:购耕耘机等农用机械1套、电脑1台。

⒎洗菜池:新建洗菜池5口。

⒏灯光配置:新建补光系统XX米。

㈣建设期限和时间进度安排

⒈建设期限:XX年4月开工建设,XX年12月全面完成建设任务。

⒉时间进度安排:

XX年4月――7月,完成翻地、播种,工棚及管理房、引水渠道、蓄水池建设。

XX年8月――12月,大棚建设、安装喷滴灌溉系统、洗菜池、灯光配置。

三、资金投入概算

㈠项目总投资及资金来源

项目总投资133.8万元,其资金来源:一是申请xx区工程专项资金补助53.52万元,二是xx区xx农业种植园自筹资金80.28万元。

㈡资金具体用途和投资标准

⒈蓄水池:

1000立方米×120元/立方米=12万元。

⒉引水渠道:XX米×90元/米=18万元。

⒊安装喷滴灌溉系统:

pe管3000米及喷头×60元/米=18万元。

⒋钢架大棚:钢架大棚32个×2.1万元/个=67.2万元。

⒌工棚及管理房:200平方米×500元/平方米=10万元。

⒍生产用具及办公用品:购耕耘机等农用机械1套、电脑1台,需4万元。

⒎洗菜池:洗菜池5口×0.2元/口=1万元。

⒏灯光配置:补光系统XX米×18元/米=3.6万元。

㈢市级补助资金的具体用途

xx区xxxx工程专项资金补助53.52万元主要用途如下:

⒈钢架大棚补助30万元。

⒉蓄水池及引水渠补助15万元。

⒊安装喷滴灌溉系统补助8.52万元。

四、组织保障措施

⒈建立组织机构,抓好项目的建设为保证项目任务的全面完成,蔬菜基地建立项目管理机构,由种植园负责人xxx全面负责项目的建设,做好规划设计,制定工作进度计划,组织项目施工。并聘请1-2位种殖技术人员,专门抓好蔬菜的种植管理,保证项目任务顺利完成。

⒉加强项目技术指导

在项目实施过程中,邀请xx区xx镇农业服务中心技术人员对项目进行技术指导。技术单位派专业技术人员进场指导基础设施建设,并帮助制定基地发展规划和各项管理制度等,解决发展中的技术难题,确保项目成功。

⒊严格工程质量管理

本项目是无公害蔬菜种殖项目,将对本地蔬菜种植户起到示范带动作用,并供给其他蔬菜种植户学习,因此,项目必须注重工程质量。建设中,严格按项目设计的要求执行,保证所使用的材料、设施等质量合格达标。同时,在施工中,除了安排质量监督人员外,农业服务中心将不定期进场监督施工,确保工程建设质量。

⒋加强财务管理

严格按照财政资金的管理办法,结合本基地实际,制定项目财务管理办法和制度,并认真加以执行,把财政资金用在生产发展的刀刃上,充分发挥财政资金在发展种植业中的关键作用。

五、项目实施单位情况

㈠单位性质、隶属关系、职能(业务)范围

本项目实施单位是xx区xx农业种植园,该种植园为自然人新建的个体企业,行业主管部门为xx市xx区农业委员会,其业务范围为蔬菜的种植和销售。

㈡财务收支和资产状况

本种植园从成立以来,财务管理完善和规范,财务收支清晰、资产运行良好。项目建成后,将拥有资产150万元,其中固定资产100万元,流动资产50万元。

㈢有无不良记录

本种植园自组建以来,严格落实各项规定和制度,制度健全、资料完善、管理有序,诚实守信,真诚服务,没有受到过财政部门及审计机关处理处罚,没有受到行业通报批评和媒体曝光,没有任何不良记录。

六、相关单位情况及参与事项

在项目实施中,将邀请xx区xx镇农业服务中心作为项目的技术指导单位。xx区xx镇农业服务中心是xx镇全民所有制的事业单位,现有员工8人,其中副高级农艺师

1人,中级农艺师3人、农技员4人。这些技术人员长期从事农业技术推广工作,经验丰富,能承担项目的技术工作。在项目实施中,xx区xx镇农业服务中心主要为项目做好技术服务。

项目计划 篇2

一、施工项目成本计划的组成

施工项目的成本计划一般由施工项目降低直接成本计划和间接成本计划组成。如果项目设有附属生产单位(如加工厂、预制厂、机械动力站和汽车队等),成本计划还包括产品成本计划和作业成本计划。

(一)施工项目降低直接成本计划

施工项目降低直接成本计划主要反映工程成本的预算价值、计划降低额和计划降低率。一般包括以下几方面的内容。

1.总则

包括对施工项目的概述,项目管理机构及层次介绍,有关工程的进度计划、外部环境特点,对合同中有关经济问题的责任,成本计划编制中依据其他文件及其他规格也均应作适当的介绍。

2.目标及核算原则

包括施工项目降低成本计划及计划利润总额、投资和外汇总节约额(如有的话)、主要材料和能源节约额、货款和流动资金节约额等。核算原则系指参与项目的各单位在成本、利润结算中采用何种核算方式,如承包方式、费用分配方式、会计核算原则 (权责发生制与收付实现制)、结算款所用而种币制等等,如有不同,应予以说明。

3.降低成本计划总表或总控制方案

项目主要部分的分部成本计划,如施工部分,编写项目施工成本计划,按直接费、间接费、计划利润的合同中标数、计划支出数、计划降低额分别填入。如有多家单位参与施工时,要分单位编制后再汇总。

4.对施工项旨成本计划中计划支出数估算过程的说明。

要对材料、人工、机械费、运费等主要支出项目加以分解。以材料费为例,应说明:钢材、木材、水泥、砂石、加工订货制品等主要材料和加工预制品的计划用量、价格,模板摊销列入成本的幅度,脚手架等租赁用品计划付多少款,材料采购发生的成本差异是否列入成本等等,以便在实际施工中加以控制与考核。

5.计划降低成本的来源分析

应反映项月管理过程计划采取的增产节约、增收节支和各项措施及预期效果。以施工部分为例,应反映技术组织措施的主要项目及预期经济效果。可依据技术、劳资、机械、材料、能源、运输等各部门提出的节约措施,加以整理、计算。

(二)间接成本计划

间接成本计划主要反映施工现场管理费用的计划数、预算收入数及降低额。间接成本计划应根据工程项目的核算期,以项目总收入费的管理费为基础,制定各部门费用的收支计划,汇总后做为工程项目的管理费用的计划。在间接成本计划中,收入应与取费口径一致,支出应与会计核算中管理费用的二级科目一致。"间接成本的计划的收支总额,应与项目成本计划中管理费一栏的数额相符。各部门应按照节约开支、压缩费用的原则,制定“管理费用归口包干指标落实办法”,以保证该计划的实施。

二、施工项目成本计划表

在编制了成本计划以后还需要通过各种成本计划表的形式将成本降低任务落实到整个项目的施工全过程,并且在项目实施过程中实现对成本的控制。成本计划表通常由成本计划任务表、技术组织措施表和降低成本计划表三个表组成,间接成本计划可用施工现场管理费计划表来控制。

(一)项目成本计划任务表

它主要是反映工程项目预算成本、计划成本、成本降低额、成本降低率的文件。成本降低额能否实现主要取决于企业采取的技术组织措施。因此,计划成本降低额这一栏要根据技术组织措施表和降低成本计划表来填写。

(二)技术组织措施表

它是预测项目计划期内施工工程成本各项直接费用计划降低额的依据。是提出各项节约措施和确定各项措施的经济效益的文件。由项目经理部有关人员分别就应采取的技术组织措施预测它的经济效益,最后汇总编制而成。编制技术组织措施表的目的,是为了在不断采用新工艺、新技术的基础上提高施工技术水平,改善施工工艺过程,推广工业化和机械化施工方法,以及通过采纳合理化建议达到降低成本的目的。

(三)降低成本计划表

它是根据企业下达给该项目的降低成本任务和该项目经理部自己确定的降低成本指标而制定出项目成本降低计划。它是编制成本计划任务表的重要依据。它是由项目经理部有关业务和技术人员编制的。其根据是项目的总包和分包的分工,项目中的各有关部门提供降低成本资料及技术组织措施计划。在编制降低成本计划表时还应参照企业内外以往同类项目成本计划的实际执行情况。

(四)施工现场管理费计划表

三、施工项目成本计划的风险分析

(一)施工项目成本计划的风险因素

在编制施工项目成本计划时,我们不可避免地会考虑一定的风险因素。因为,目前我国是以社会主义市场经济为经济体制改革的目标,市场调节成为配置社会资源的主要方式,通过价格杠杆和竞争机制,便有限的资源配置到效益好的方面和企业去,这就必将促进企业间的竞争、加大风险。

在成本计划编制中可能存在着以下几方面的因素导致成本支出加大,甚至形成亏损:

(1)由于技术上、工艺上的'变更,造成施工方案的变化;

(2)交通、能源、环保方面的要求带来的变化;

(3)原材料价格变化、通货膨胀带来的连锁反应;

(4)工资及福利方面的变化;

(5)气候带来的自然灾害;

(6)可能发生的工程索赔、反索赔事件;

(7)国际国内可能发生的战争、骚乱事件;

(8)国际结算中的汇率风险等等。

对上述各可能风险因素在成本计划中都应做不同程度的考虑,一旦发生变化能及时修正计划。

(二)成本计划中降低施工项目成本的可能途径

降低施工项目成本可从以下几方面考虑:

1.加强施工管理,提高施工组织水平

主要是正确选择施工方案,合理布置施工现场;采用先进的施工方法和施工工艺,不断提高工业

化、现代化水平;组织均衡生产,搞好现场调度和协作配合;注意竣工收尾,加快工程进度,缩短工期。

2.加强技术管理,提高工程质量

主要是研究推广新产品、新技术、新结构、新材料一新机器及其他技术革新措施,制订并贯彻降低成本的技术组织措施,提高经济效果,加强施工过程的技术质量检验制度,提高工程质量,避免返工损失。

3.加强劳动工资管理,提高劳动生产率

主要是改善劳动组织,合理使用劳动力,减少窝工浪费;执行劳动定额,实行合理的工资和奖励制度;加强技术教育和培训工作,提高工人的文化技术水平和操作熟练程度;加强劳动纪律,提高工作效率,压缩非生产用工和辅助用工,严格控制非生产人员比例。

4.加强机械设备管理,提高机械使用率

主要是正确选配和合理使用机械设备,搞好机械设备的保养修理,提高机械的完好率、利用率和使用效率,从而加快施工进度、增加产量、降低机械使用费。

5.加强材料管理,节约材料费用

主要是改进材料的采购、运输、收发、保管等方面的工作,减少各个环节的损耗,节约采购费用;合理堆置现场材料,组织分批进场,避免和减少二次搬运;严格材料进场验收和限额领料制度;制订并贯彻节约材料的技术措施,合理使用材料,尤其是三大材,大搞节约代用,修旧利废和废料回收,综合利用一切资源。

6.加强费用管理,节约施工管理费

主要是精减管理机构,减少管理层次,压缩非生产人员,实行定额管理,制定费用分项分部门的定额指标,有计划地控制各项费用开支。

积极采用降低成本的新管理技术,如系统工程、工业工程、全面质量管理、价

值工程等,其中价值工程是寻求降低成本途径的行之有效的方法。

四、降低成本措施效果的计算

降低成本的技术组织措施项目确定后,要计算其采用后预期的经济效果。这实际上也是降低成本目标保证程度的预测。

1.由于劳动生产率提高超过平均工资增长而使成本降低

2.由于材料、燃料消耗降低而使成本降低

成本降低率=材料、燃料等消耗降低率X材料成本占工程成本的比重

3.由于多完成工程任务,使固定费用相对节约而使成本降低

成本降低率=(1一1/生产增长率)X固定费用占工程成本的比重

4.由于节约管理费而使成本降低

成本降低率=管理费节约率X管理费占工程成本的比重

5.由于减少废品、返工损失而使成本降低

成本降低率=废品返工损失降低率X废品返工损失占工程成本的比重

机械使用费和其他直接费的节约额,也可以根据要采用的措施计算出来。将以上各项成本降低率相加,就可以测算出总的成本降低率。

项目计划 篇3

团队名称绿色通道(电脑租借公司)

所属高校香港教育学院

团队介绍

我们总共有四位成员,成员们都是修读商业学的学生,具备有一定的商科专业知识。同时,两位女同学较擅长于会计及管理,另外两位男同学则在营销方面有过人之处。我们的组员也都曾参加过少年企业家大比拼等商业活动。

负责人简历

负责人叶青同学是一名内地生,于20xx年赴香港教育学院求学至今,主修商业学,在校期间曾多次参加与商业有关的活动(例如参加拿大商业学交流团)。其特殊的成长背景及对内地市场的认识都有利于我们的创业活动。

项目简介

在信息飞速发展的今天,计算机已经成为人们日常生活中一件不可缺少的工具,更是求学的必须品。国内进入大学及大专的人数连年递增。一间普通的大学动则就有过万名的学生,可是学校的公用电脑却只有屈屈几千台,有资料显示,仅一个福建省的学生与电脑的配比比例就为15:1。另外一方面,现时的国内大学生,大部分家庭经济条件都不太富裕,很多学生更是来自穷困的山区,想要拥有一台电脑对于他们来说像是痴人说梦。又或者是很多大学生都在外地读书,他们也许有经济实力买的起电脑,但是一旦到了寒暑假,电脑的存放问题就突显出来。由此可见,国内的大学生对计算机已经有着庞大的需求。然而现今内地的状况则是很少甚至没有公司或中介机构向大学生提供计算机硬件租借服务,因此,我们认为这项服务存在着一个巨大的潜在市场。不但可以让我们从中获得一定的利润,而且还能解决学生的学习问题以及间接协助社会的发展。 基于以上观点,我们决定从二手计算机市场大量采购电脑硬件进行组装,向大学生提供租借台式电脑的服务。这样做的原因主要是因为二手计算机的价钱比较便宜,而大量采购更可以把价钱进一步降低,以减轻营运成本。虽然二手计算机的配置不如主流市场售卖的计算机流行及先进,但是我们相信这已经足够大学生作一般的学习用途及部分娱乐休闲。

在业务的初期,我们将在团长熟悉的故乡福建省大学城作试点,

我们会将组装好的台式计算机整部租借给学生,费用约每一个月80元至100元之间,但是学生需要交纳定金。 我们也可按客户的需求为其提供组装电脑的服务,进行销售,如果学生对计算机的配置有特别的要求,我们亦会尽量满足他们的要求,以突显我们公司良好服务的形象。这样一方面可以方便我们大量装置计算机,以降低成本;二来,亦方便我们向大学生宣传我们的多元贴身服务。如业务发展理想,我们更会和一些有品牌的计算机生产商合作,回收他们的二线及二手计算机, 提升服务水平,加强竞争力,获取更高利润。

项目计划 篇4

一、调查背景:

随着经济的飞速发展,我国国民的消费水平日益提高,作为当代的大学生,他们的消费来源主要是父母,当前我国很多家庭都是独生子女,所以他们的消费也日益增加,手机可以说是大学生必备的通讯工具,从此来看,我国手机消费市场还很大,目前也有很多品牌的手机充斥市场,诺基亚手机产品在我国人心中的印象也还好,包括质量、性能、外观等,可是很多大学生在真正决定购买手机时并不会选择该品牌手机,再随着苹果MacOSX,谷歌安卓操作系统的流行,年轻消费者购买手机的趋势不再那么的亲睐于塞班操作系统了。所以为了更好的打开诺基亚手机在大学生中的消费市场,巩固该品牌手机的市场地位,拓展本品牌手机的市场发展空间,为更好地满足消费者的消费需求,计划对大学生手机市场进行一次市场调研。

二、调查目的:

针对目前诺基亚手机市场的基本情况,本次市场调查须本着科学严谨、真实可靠、调查与论证相结合的原则,对此项调查进行深入的研究。本次市场调查的目的包括:

1、通过了解目前诺基亚手机市场的消费现状,分析大学生的手机品牌购买动机及购买达成主要因素;

2、明确大学生对诺基亚手机的品牌认知;

3、了解大学生消费群体的消费需求和消费行为;

4、了解大学生对诺基亚手机的认知和建议;

5、了解在大学生眼中诺基亚手机与其他品牌手机相比的优缺点;

6、最终目的:

(1)为诺基亚公司大学生手机市场的开发提供真实有效的依据;

(2)诺基亚公司应集中主要精力于开发哪一款式的产品;

(3)确立诺基亚公司在大学生消费市场的营销定位;

(4)在大学生中树立品牌形象,提高品牌忠诚度。

三、调查内容:

1、大学生对诺基亚手机品牌的认可程度;

2、大学生对诺基亚手机品牌的的购买频率;

3、大学生对诺基亚手机品牌的购买意向;

4、诺基亚手机在大学生中的市场占有率;

5、不同消费层次的大学生对手机产品价格的接受程度;

6、大学生对诺基亚手机产品质量、性能的认知与评价;

7、大学生对诺基亚手机款式的认知与要求;

8、影响大学生购买手机产品的主要因素;

9、大学生对待新产品的态度;

10、大学生不接受新产品是由于有哪些担心因素;

11、大学生对手机产品功能的要求;

12、诺基亚手机产品与其他品牌手机相比的优缺点;

13、提出诺基亚手机产品存在的问题(质量、价格、包装、客户服务、促销)及建议;

四、调查地点及对象:

安徽工业大学校本部在校大学生

五、调查方法:

(1)以实物问卷的方式进行抽样调查,问卷共100份。

(2)以电子档的形式在安徽工业大学本部的校友里进行电子档的问卷调查。

(3)采用电话访问的方式进行调查,由访问员向被访问者拨打电话对消费者进行讲解后,进行一对一的访问。

六、时间安排

10月8日——9日:设计问卷及调查方案、了解品牌

10月10日——11日:修改、决定问卷和方案

10月12日:进行人员安排及培训

10月13——16日:实地调查

10月17日——18日:数据的审核及处理

10月19日——20日:统计分析

10月21日——22日:编写调研报告

10月23日——24日:印刷并提交调研报告

七、预算

问卷印刷费:100x0、1x3=30(元)

调研报告打印费:2元

电话费:30元

共计:62元

《关于项目计划(精选4篇)》.doc
将本文下载保存,方便收藏和打印
下载文档
复制全文
下载文档
  用户登录